2018年临夏县人民法院部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门职责
1、依照法律规定审判由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、受理和审查各类告诉、申诉案件,对不服县人民法院判决、裁定的申请再审,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审,并对上级人民法院指令再审的已发生法律效力的判决、裁定进行再审。
3、审理由上级人民法院发回重审的刑事、民事、行政案件。
4、执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行、应当由本院执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5、调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题,提出解决办法和意见;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。
6、指导乡村调解组织工作。
7、做好本院的思想政治、组织、教育培训工作,按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
8、负责本院的纪检监察工作。
9、管理本院的经费和物资装备。
10、在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。
11、承办其他应当由县法院负责办理的工作
二、机构设置
(一)机关内设机构
(一)内设机构
1、刑事审判庭
依法审理本县辖区内的第一审普通刑事公诉、自诉案件;审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件;办理其他刑事审判工作事宜。
2、民事审判第一庭
依法审理一审婚姻家庭、继承、损害赔偿、生命权、健康权、身体权、债权债务、财产权属及劳动争议等民事案件;管辖范围包括韩集、新集、麻尼寺沟、漠泥沟、掌子沟、马集六个乡镇;办理其他民事审判工作事宜。
3、民事审判第二庭
依法审理本县辖区内的第一审合同纠纷案件、商事纠纷案件;办理其他民事审判工作事宜。
4、行政审判庭
负责行政诉讼案件的立案审查,依法审理第一审行政案件;审查行政机关申请强制执行案件及非诉执行案件的审查和执行;办理其他行政审判工作事宜。
5、立案庭
对依法受理的各类案件进行登记、审查、立案、排期;依法审理不予受理、管辖争议案件;根据当事人的申请,依法采取诉讼保全措施和证据保全措施;办理其他有关的立案工作事宜。
6、审判监督庭依法审理各类再审案件;审判检察机关的抗诉案件;办理其他有关审判监督工作事宜。
7、执行庭
执行本院第一审生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定;执行行政机关申请强制执行的案件;执行法律规定由本院执行的其他法律文书;依法接受外地法院委托执行和协助执行的案件;办理其他有关的执行工作事宜。
8、法警大队
负责司法警察警务工作,职庭、押解犯人、协助有关审判庭和执行庭执行有关事宜、维护法院秩序;接受上级法院调警;负责武器弹药的管理;法律、法规规定的其他工作事宜。
9、办公室
协助院领导组织、协调、处理日常工作;负责院党组、院务会、院长办公会等重要会议的组织安排及决定事项的督办;负责人大代表、政协委员的联络工作;起草综合性文件、院长讲话等文稿,对其他部门起草的讲话和相关材料统一把关;负责财务管理、负责各种档案、文书、文件、资料的管理、负责文件处理和保密指导工作、负责印章的管理和使用;负责本院服装、车辆装备、办公用房的管理和调配;负责基层法庭的基建等工作;办理院领导交办的其他事项。
10、纪检组
监督检查领导班子及其成员执行党的路线方针政策情况;负责检查本院各部门对党的纪律、国家法律、党风廉政建设等规章制度的执行、遵守情况;受理对本院党员干部违法违纪行为的检举、控告;调查处理全院各部门及干警违反审判纪律、执行纪律及其他纪律的行为;对被追究错案责任的干警的党、政纪处理;受理法官和其他工作人员不服纪律处分的复议和申诉;办理院领导交办的其他事项。
11、监察室
负责查处本院干警中非党工作人员的违纪违法问题;办理院领导
交办的其他事项。
12、政工科
负责本院的思想政治工作;协助院党组抓好队伍建设;负责本院法官等级的评定与晋升的呈报工作和对本院司法警察的警衔评定与晋升呈报工作;负责全院干警考核工作;负责本院的组织人事、劳动工资管理;负责本院的教育培训工作,制定并实施法官培训计划;负责全院表彰工作,贯彻实施人民法院奖励条例;负责全院离退休人员、离岗待退人员的服务和管理工作;负责人民陪审员选任、培训、考核、联络工作;负责处理机关党建日常工作;办理院党组交办的其他事项。
13、研究室
调查研究审判执行工作中的热点、难点问题,总结审判执行工作经验,起草领导讲话及相关文件、报告;负责各类调研活动,撰写调研报告;负责内外新闻宣传报道的联系与协调工作;负责普法宣传工作;办理院领导交办的其他事项。
14、技术室
负责本院的司法技术鉴定工作;负责司法技术辅助工作及技术培训工作;负责本院通信技术、计算机信息网络及办公自动化的日常维护与管理等工作;办理院领导交办的其他事项。
15、审判管理办公室
负责案件流程管理、案件质效评估、审判运行态势分析、绩效考核工作;审判委员会日常事务办理,包括审委会排期、会议记录、总结审判经验等;负责本院的案件评查工作和庭审观摩事项;负责督促各庭室按时上传上网法律文书,并负责审查和纠错;负责司法统计工作;落实审委会交办的其他事项。
(二)参照公务员法管理的事业单位
临夏县人民法院无参照公务员法管理事业单位。
(三)其他事业单位
临夏县人民法院下属1个非参照公务员法管理事业单位为后勤保障中心(正科级建制)。
(四)派出机构
1、北塬法庭
依法审理一审婚姻家庭、继承、损害赔偿、生命权、健康权、身体权、债权债务、财产权属及劳动争议等民事案件;指导辖区内的人民调解工作;办理其他民事审判工作事宜。管辖范围包括土桥、北塬、先锋、安家坡、河西、桥寺、坡头、南塬、莲花九个乡镇。
2、尹集法庭
依法审理一审婚姻家庭、继承、损害赔偿、生命权、健康权、身体权、债权债务、财产权属及劳动争议等民事案件;指导辖区内的人民调解工作;办理其他民事审判工作事宜。管辖范围包括尹集、刁祁、漫路三个乡镇。
3、红台法庭
依法审理一审婚姻家庭、继承、损害赔偿、生命权、健康权、身体权、债权债务、财产权属及劳动争议等民事案件;指导辖区内的人民调解工作;办理其他民事审判工作事宜。管辖范围包括红台、井沟、营滩三个乡镇。
4、黄泥湾法庭
依法审理一审婚姻家庭、继承、损害赔偿、生命权、健康权、身体权、债权债务、财产权属及劳动争议等民事案件;指导辖区内的人民调解工作;办理其他民事审判工作事宜。管辖范围包括黄泥湾、民主、路盘、榆林四个乡镇。
三、部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算 1023.54万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。具体是:
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2018年基本支出1023.54万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
项目支出由省法院统一安排后,由财政拨付。
1.项目支出增加情况
2018年项目支出0元,其中:一般公共预算财政拨款0元,行政事业性收入(或教育收费)等其他收入安排的项目支出0万元。比2017年预算增加0万元,增长0%,增长的主要原因是未安排项目支出
2.项目分类分级情况
保障运转经费0个,主要是办案经费;邮电通讯费;业务交通费;业务会议费;业务培训费;劳务费;法制宣传费;业务资料费;服装费;专项调研费;业务交流费;业务设备消耗费;业务设施管理费;业务档案管理费;信访补助费;司法救助费;业务装备经费;司法体制改革工作经费;员额制书记员经费。
其他项目0个,主要是网络运行维护费(其中财务网运维费0万元);物业费;
3.项目评审情况
2018年申请项目共0个,其中纳入预算评审0个,涉及金额0万元,占项目预算申报总额的0 %。
(三)政府支出功能分类指标
1.公共安全支出922.07万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。
2.社会保障和就业支出27.52万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。
3.医疗卫生与计划生育支出8.64万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。
4.住房保障支出65.58万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。
(四)非税收入
2018年本部门共有1个单位涉及非税收入,2018年计划征收0亿元。其中:诉讼费120万元,罚没款60万元.
(五)政府性基金预算支出
2018年未使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,本单位本年度无出国事项。
2.公务接待费2.3万元,预接待50批次;260人。因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。
3.公务用车购置及运行维护费11万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。
4.培训费2.2万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。
5.会议费0万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异,无法通比。
6.机关运行经费82.92万元,因司改工作要求首次纳入省级预算,与地方财政在预算上有差异。
五.其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1066.26元,其中:政府采购货物预算545.69万元,政府采购信息化预算0万元。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为23810189.48元。部门及所属预算单位共有车辆16辆,价值1724100万元。
2018年拟采购固定资产约545.69万元,主要包括:(文印装备设备84.51万元,办公家具36.65万元,后勤服务及其资产51.55万元,车辆33万元,及其他项目339.98万元)。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个,主要是设施维修经费;涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围(单位1、单位2……)。确定中期绩效评价试点项目0个。
六.名词解释(由部门根据自身实际,对专业性较强的名词进行解释)
(一)财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款。
(二)上年结转:指部门和单位以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务而支出的办案经费;邮电通讯费;业务交通费;业务会议费;业务培训费;劳务费;法制宣传费;业务资料费;服装费;专项调研费;业务交流费;业务设备消耗费;业务设施管理费;业务档案管理费;信访补助费;司法救助费;业务装备经费;司法体制改革工作经费;员额制书记员经费。
(五)三公经费:是指省级财政拨款安排的因公出国(境)费,公务接待费,公务用车购置及运行费。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
临夏县人民法院
二〇一八年二月二十八日
目 录 | ||
表 名 | 备 注 | |
财务预算口径 | ||
功能分类全口径 | ||
财政拨款按单位 | ||
功能分类 | ||
支出经济分类 | ||
机关运行经费、经济分类 | ||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,023.54 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 922.07 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 27.25 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 8.64 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 65.58 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,023.54 | 本年支出合计 | 1,023.54 |
十、上年结转 | 二十九、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1,023.54 | 支出总计 | 1,023.54 |
、
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,023.54 |
经费拨款 | 1,023.54 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
三、国有资本经营预算收入 | |
四、教育专户核算 | |
五、事业收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
八、经营收入 | |
九、其他收入 | |
本年收入合计 | 1,023.54 |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金预算收入结转 | |
国有资本经营收入结转 | |
非财政性资金结转 | |
教育专户结转 | |
十一、上年结余 | |
财政性资金结余 | |
一般公共预算收入结余 | |
政府性基金预算收入结余 | |
国有资本经营收入结余 | |
非财政性资金结余 | |
收入合计 | 1,023.54 |
部门支出总体情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
合计 | 1,023.54 | 1,023.54 | ||||||
公共安全支出 | 922.07 | 922.07 | ||||||
公共安全支出 | 922.07 | 922.07 | ||||||
公共安全支出 | 922.07 | 922.07 | ||||||
社会保障和就业支出 | 27.25 | 27.25 | ||||||
行政事业单位离退休 | 27.25 | 27.25 | ||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.25 | 27.25 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 8.64 | 8.64 | ||||||
行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | ||||||
行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | ||||||
住房保障支出 | 65.58 | 65.58 | ||||||
住房改革支出 | 65.58 | 65.58 | ||||||
住房公积金 | 65.58 | 65.58 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | |||||
一、本年收入 | 1,023.54 | 一、本年支出 | 1,023.54 | |||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,023.54 | (一)一般公共服务支出 | ||||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | |||||||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | |||||||
(四)公共安全支出 | 922.07 | |||||||
(五)教育支出 | ||||||||
(六)科学技术支出 | ||||||||
(七)文化体育与传媒支出 | ||||||||
(八)社会保障和就业支出 | 27.25 | |||||||
(九)社会保险基金支出 | ||||||||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 8.64 | |||||||
(十一)节能环保支出 | ||||||||
(十二)城乡社区支出 | ||||||||
(十三)农林水支出 | ||||||||
(十四)交通运输支出 | ||||||||
(十五)资源勘探信息等支出 | ||||||||
(十六)商业服务业等支出 | ||||||||
(十七)金融支出 | ||||||||
(十八)援助其他地区支出 | ||||||||
(十九)国土海洋气象等支出 | ||||||||
(二十)住房保障支出 | 65.58 | |||||||
(二十一)粮油物资储备支出 | ||||||||
(二十二)国有资本经营预算支出 | ||||||||
(二十三)预备费 | ||||||||
(二十四)其他支出 | ||||||||
(二十五)债务还本支出 | ||||||||
(二十六)债务付息支出 | ||||||||
(二十七)债务发行费用支出 | ||||||||
收 入 总 计 | 1,023.54 | 支 出 总 计 | 1,023.54 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,023.54 | 1,023.54 | 1,023.54 | |||||||
法院 | 1,023.54 | 1,023.54 | 1,023.54 | |||||||
临夏县人民法院 | 1,023.54 | 1,023.54 | 1,023.54 |
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 1,023.54 | 1,023.54 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 922.07 | 922.07 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 922.07 | 922.07 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 922.07 | 922.07 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.25 | 27.25 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 27.25 | 27.25 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.25 | 27.25 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.64 | 8.64 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.64 | 8.64 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 65.58 | 65.58 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 65.58 | 65.58 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 65.58 | 65.58 | ||||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 1,023.54 | 930.81 | 92.73 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 864.35 | 864.35 | ||||||
30101 | 基本工资 | 454.84 | 454.84 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 236.07 | 236.07 | ||||||
30103 | 奖金 | 21.33 | 21.33 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 50.64 | 50.64 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.25 | 27.25 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.18 | 8.18 | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | ||||||
30113 | 住房公积金 | 65.58 | 65.58 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 92.73 | 92.73 | ||||||
30201 | 办公费 | 2.83 | 2.83 | ||||||
30205 | 水费 | 0.56 | 0.56 | ||||||
30206 | 电费 | 3.04 | 3.04 | ||||||
30207 | 邮电费 | 5.65 | 5.65 | ||||||
30208 | 取暖费 | 5.07 | 5.07 | ||||||
30211 | 差旅费 | 46.71 | 46.71 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 2.17 | 2.17 | ||||||
30216 | 培训费 | 2.20 | 2.20 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 2.30 | 2.30 | ||||||
30228 | 工会经费 | 5.31 | 5.31 | ||||||
30229 | 福利费 | 5.89 | 5.89 | ||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.46 | 66.46 | ||||||
30309 | 奖励金 | 66.46 | 66.46 | ||||||
备注:"30302退休费"中不含退休人员养老金 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | 会议费 | 培训费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 13.30 | 2.30 | 11.00 | 2.20 | |||
法院 | 13.30 | 2.30 | 11.00 | 2.20 | |||
临夏县人民法院 | 13.30 | 2.30 | 11.00 | 2.20 | |||
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 82.92 | 82.92 | ||
1 | 办公费 | 2.83 | 2.83 | |
2 | 水费 | 0.56 | 0.56 | |
3 | 电费 | 3.04 | 3.04 | |
4 | 邮电费 | 5.65 | 5.65 | |
5 | 取暖费 | 5.07 | 5.07 | |
6 | 差旅费 | 46.71 | 46.71 | |
7 | 维修(护)费 | 2.17 | 2.17 | |
8 | 福利费 | 5.89 | 5.89 | |
9 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |
政府性基金预算支出情况表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 预算数 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |